金融検査マニュアル、新BIS規制、日本版SOX法に対応
金融内部監査人養成講座
| 期間 |
3カ月 |
| テキスト |
3冊(毎月15日配本)、別冊1冊 |
| 添削 |
3回 |
| 受講料 |
通常添削(税込み) 47,250円
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| 修了資格 |
3単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする] |
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- 対象者
- 金融機関の役員および監査部担当者
- 特色
金融検査マニュアル、新BIS規制、日本版SOX法に対応
- ■金融検査マニュアル、新BIS規制、会社法、日本版SOX法に対応した最新の内部監査の要諦を学びます。内部統制の構築のあり方、リスクコントロール、コンプライアンス態勢維持の枠組み、内部監査の実施手順など主要なポイントについてコンパクトにまとめています。はじめて内部監査業務に携わる方にも知識の涵養と実践における具体的な手順などが一挙に習得できます。
- ■(社)金融財政事情研究会主催の「金融内部監査人養成スクール」「金融内部監査人認定試験」の基本テキストとしてスクール、試験の内容にも準拠しています。
- ご案内
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執筆者
あずさ監査法人
伊佐地 立典(監査法人トーマツ シニアマネージャー)
中村裕昭(九州大学経済学研究院 教授)
水島 正(ストラテジック キャピタル パートナーズ マネージングディレクター)ほか
編集代表
森 公高(あずさ監査法人 代表社員)
野村修也(中央大学法科大学院 教授)
水島 正(ストラテジック キャピタル パートナーズ マネージングディレクター)
内容見本
カリキュラム
| テキスト |
主な項目 |
1 内部監査の基礎知識 |
- コーポレートガバナンスと内部統制
- リスクマネジメント、リスクコントロール
- 内部統制
- コーポレートガバナンス
- 金融機関の監督・検査の枠組み
- 金融庁の監督・検査の枠組み
- 金融機関に係るリスク運営・管理のフレームワークと内部統制、内部監査の位置付け
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2 内部監査の実施 |
- 内部監査を実施する「基準」
- 内部監査態勢の整備
- 内部監査の実施
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3 リスク別・部署別内部監査の実施 |
- 銀行
- 信用リスク運営・管理の枠組みと内部監査
- 市場リスク運営・管理の枠組みと内部監査
- コンプライアンス維持の枠組みと内部監査
- 営業店監査の考え方と手法
- 本部監査の考え方と手法
- 資産査定部の監査
- 融資部・審査部の内部監査
- 商品開発等企画部門・業務部門の監査
- 資金証券関連部の内部監査
- 総務・人事部門の内部監査
- 保険会社・証券会社
- 保険会社固有の内部監査
- 証券会社の内部監査
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別冊 関連法令・規制、内部監査技術 |
- 関連法令、規制
- 会社法の知識
- 自己資本比率規制
- 内部監査技術
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※カリキュラムは2009年4月開講のものを載せています。
※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。